你好,稅局查到要讓你按照市場(chǎng)銷售補(bǔ)交相關(guān)稅費(fèi)以及按照購(gòu)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)收入的!你的業(yè)務(wù)也應(yīng)該按購(gòu)銷業(yè)務(wù)處理!
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司采購(gòu)了一批貨物,有給別的公司加工了,再將這批貨物銷售出去,請(qǐng)問(wèn)我們公司的是怎么樣類型的公司呢?
老師你好,我想請(qǐng)教一下,公司買一批貨物,按照進(jìn)貨價(jià)賣給對(duì)方公司有問(wèn)題嗎?這批貨實(shí)際是沒(méi)有利潤(rùn)的,我們是只是代購(gòu)的?
文老師你好,我想問(wèn)一下,外貿(mào)公司購(gòu)買了一批貨物,價(jià)稅合計(jì)是10萬(wàn)元,因?yàn)檫@是賣給自己股東的,我們按不含稅價(jià)9萬(wàn)報(bào)出口可以嗎?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師你好,我想問(wèn)一下,外貿(mào)公司購(gòu)買了一批貨物,價(jià)稅合計(jì)是10萬(wàn)元,因?yàn)檫@是賣給自己股東的,我們按不含稅價(jià)9萬(wàn)報(bào)出口可以嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?另外,購(gòu)買了貨物報(bào)出口都是以不含稅價(jià)*自己的利潤(rùn)報(bào)出口的嗎?
老師,我想問(wèn)下,我們是賣商品的公司。賣了一批貨物,后面有幾個(gè)貨物退款不買了。 這退款的不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。只需要以實(shí)際賣出的貨物入賬吧?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可以補(bǔ)簽份代扣代繳協(xié)議嗎?
可以補(bǔ)簽委托代購(gòu)協(xié)議嗎?
從納稅業(yè)務(wù)說(shuō)是不合規(guī)的!如果是代購(gòu),應(yīng)該也會(huì)有代購(gòu)服務(wù)收入!稅局查到不管是購(gòu)銷還是代購(gòu)都應(yīng)該屬于有償納稅!
以上老師建議供參考!