你們是按稅負來做的嗎?
老師好,有幾個基礎的問題想了解下,望老師解答。 公司性質:一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規模,開具的進項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務應該怎么去合理安排進項銷項的比例?例如銷售100萬,進項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
老師好,我家一般納稅人,上個月開業的辦的稅務登記,八月有進項發票,這幾張發票進貨的用作樣機了,我家賣廚具,主要是進入商場,9月開出了一張專票,賣了一套5000多,老師請問我用把進項都認證了嗎?一般納稅人的按稅負交增值稅嗎?按多少稅負啊?像剛開業老板費用大,不按稅負交有后果嗎?
你好老師,賣模具鋼鐵加工后賣出去,比如說這個月銷項開了100萬進項發票大概需要多少,還有各項費用大概要做多少,稅負多少合適呢
老師,現在我老板給了一張大金額的進項給我,前面認證了說我認證得少了,我撤了,開了60多萬的銷售收入,現在要我做成100以內的增值稅,這個稅負好低呀,她說她就是利潤很低的,成本過高。大金額的有留抵稅的,如果我這張進項稅是11576.72,我的銷項稅是74626.36,上個月留抵稅是24711.03,現在系統會自動扣我這張進項11576.72的發票,要抵多少稅的,才能滿足交增值稅是100以內的
老師我們公司是小規模納稅人,老板兒也不曉得為啥只賣不買,結果今天問我還需要好多成本票,我看了1月至今賣了有78萬出去,成本只有老板娘一個人的工資1萬,他喊我列個清單大概在70萬左右列出來喊別人給他照著清單開票,我就沒懂了,如果是規規矩矩繳納企業所得稅的話也不過2萬多一點點,為啥他還要去喊別人給他開進項票呢???別人開了之后要抽點子,林林總總也差不多不比他這個企業所得稅2萬少,我沒懂其中的奧秘,麻煩老師解答一下嘛
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
原則上來說按什么做呢
費用發票的話有比例的嗎
原則來說,是按實際發生的做。
那費用大概做多少
費用是按。費用是按實際發生。
那一個月有些費用沒到,有些到了很多的話也都做進去嗎,留下來的全部進項發票不用算也給全部做進去嗎??
您好您好,實際發生的業務研究做賬。
進項是不計入費用里的,是可以抵扣的。
那我這個月比如說銷售開了100萬,貨進了好幾百萬,那我幾百萬都給他抵扣掉嗎
可以呀可以呀。抵扣不了的會留底。