您好紅字發(fā)票需要給。你的客戶。你的客戶。
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對(duì)方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現(xiàn)因規(guī)格開錯(cuò),對(duì)方要求開紅票。這張票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,但是未進(jìn)行抵扣。現(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請(qǐng)單了,顯示對(duì)方已認(rèn)證。對(duì)方以未抵扣申請(qǐng)了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
各位老師,大家好,專票因?yàn)閷?duì)方給的開票信息不對(duì),沒隔月,本來是要作廢就行,有一張我給做了充紅,現(xiàn)在該怎么處理這張已經(jīng)充紅的發(fā)票呢
老師好 ,請(qǐng)問上次開的紅字信息表,現(xiàn)在申報(bào)增值稅有沒有要注意的地方,作為購買方發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣,給對(duì)方開的紅字信息表 老師這個(gè)上月處理的,賬務(wù)應(yīng)該如何處理 他們是不是應(yīng)該給我開紅字發(fā)票,然后在重新開一張正確的給我
我們給對(duì)方開專票,對(duì)方已經(jīng)勾選了,才發(fā)現(xiàn)她們要的是普票,現(xiàn)在對(duì)方公司拿了一張(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票,我們應(yīng)該怎么操作?原發(fā)票需要拿回來不?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
老師,我可能沒給你表達(dá)清楚,是這的,這個(gè)發(fā)票本因作廢,但是我開成紅字發(fā)票了,我又把它作廢了,現(xiàn)在我問的是開票系統(tǒng)里面的那張開了紅字的發(fā)票怎么處理,是做撤銷嗎
你好 后面作廢的是開出來的紅字發(fā)票對(duì)嗎? ?
對(duì)的,老師,先開紅字發(fā)票,后作廢的
你好 這張紅字已作廢了 不用再處理?
老師,我又在發(fā)票里面查看了,然后把那個(gè)紅字發(fā)票給撤銷了!
您好,您撤銷成功了就不用管。