你好,。您好,把微信支付的明細打印出來。 需要合并工資。需要合并工資交個稅。需要合并工資,交個稅。
各位老師們好,我這里工業企業一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產的時候組織員工大規模回家探親,算過年補休,然后現在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據,只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師,我有個問題想問,我現在就是進入了一個加工企業生產汽車內飾用品的,今天去的時候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經常用私戶收現金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時候有的啥費用確實沒有合理的支出憑證發票的話調增就行了嘛。他們是一般納稅人企業,其實他們的每年的應納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發票,所以他們就注冊了一般納稅人。
員工報銷 老板過年之后開工時在微信群里發的搶紅包類型的開工紅包,用什么原始憑證入賬?是否需要合并繳納個稅?
老師您好,請問:我是新手,那么我的實操工作流程安排: 每月25號我會拿著上個月個稅系統的申報表,問主管當月的人員及應發工資是否有變化,然后問主管下個月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認無誤后我會繳納社保,之后我根據社保繳費明細和主管提供的應發工資數制作工資表、計提企業社保費,然后根據銷項票和行業稅負率,反推需要的進項稅大概數額,然后在老板找來進項票之后,我進行進項稅勾選認證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對賬單,然后根據原始憑證(包含發票、合同、領導及部門審批單、銀行回單、對賬單等等),記賬,之后納稅申報。請問這樣可以嗎?蟹蟹
老師好!我們不是總包,是專業分包小微企業,做智能化工程的,1,會計科目設置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫出庫核算,直接進成本,一級科目用工程施工,也不用合同結算科目,開票就直接確認收入,這么處理可以嗎?3,專業分包只能分包勞務,這個勞務指的是必須有資質的勞務公司嗎?可不可以和個人簽合同稅務局代開個人經營所得的發票或者說和對口個體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質,做了代理機構提供用證人員的工資并且申報社保和個稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調增,現在該怎么處理?5,個體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉給其他個人名下嗎?6,核定個體戶需要做賬嗎?7,個體戶發工資要申報個人所得稅嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
可是才500元
賬務處理和報稅是這樣處理的。