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老師,暫估庫存商品小于實際實際庫存商品的情況下,當月商品已銷售完畢,且跨年度了,賬務如何處理?例如,12月份已做賬務處理:借:庫存商品20000 貸,應付賬款-暫估應付賬款20000,借:主營業務成本20000,貸:庫存商品20000,1月份收到商品發票實際為30000

2022-02-20 19:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-20 19:59

你好 借主營業務成本 貸應付賬款

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快賬用戶6454 追問 2022-02-20 20:03

老師,一月份的賬務處理是收到發票時直接借主營業務成本1萬,貸應付賬款1萬是這樣處理么?

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齊紅老師 解答 2022-02-20 20:03

是的,學員,你說的很對的

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快賬用戶6454 追問 2022-02-20 20:07

老師,商品已在12月份全部銷售完畢,12月底也按照暫估的商品金額進行成本的結轉, 這種情況下,不需要紅沖原暫估金額,再錄實際入庫金額,然后進行以前年度損益調整么?

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齊紅老師 解答 2022-02-20 20:10

你好,學員,這個不需要的,學員

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你好,這30000是都已經發售了嗎
2022-02-20
你好 借主營業務成本 貸應付賬款
2022-02-20
是的,重新結轉成本做借以前年度損益調整18000貸庫存商品
2020-03-11
您好是可以這樣做的,相當于沖銷了這個又
2024-12-11
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
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