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老師,我們這個余額的銷項票有13%和9%的,都是一般計稅方法計稅。按照開出的25張發票加總合計13%的發票的總稅額是21306.41元,但是報稅的時候將13%的不含稅金額填好后,自動出來的稅額是21306.39元,與實際票面稅額差0.02分,請問報稅時還有賬務上應該怎么處理呢

2022-02-20 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-20 18:40

自動出來的稅額不是可以手動修改的嗎,申報的進項稅必須和你認證的金額一致,然后你賬上的進項稅額要和申報的數據一致,銷項要和這個月開的發票金額一致,交的稅款賬上要和申報的一致,這些一分都不能差

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自動出來的稅額不是可以手動修改的嗎,申報的進項稅必須和你認證的金額一致,然后你賬上的進項稅額要和申報的數據一致,銷項要和這個月開的發票金額一致,交的稅款賬上要和申報的一致,這些一分都不能差
2022-02-20
你好,是按比例計算12.65
2021-03-12
同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業務收入? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)?? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應交稅費———未交增值稅?
2021-08-05
你好,實際業務的話沒有關系,賬面可以做調整分錄,把這幾毛錢調出來
2024-12-18
同學你好 這個不就是不含稅額和稅額嗎?怎么會有差額
2020-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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