你好,學員,可以的,這個
1月進項大于銷項可以做這筆分錄嗎?
老師,每個月要交的增值稅可以詳細講一下分錄嗎,比如銷項大于進項,進項大于銷項,以及有上個月留底的增值稅都分別怎么做分錄
1月份進項大于銷項,2月份銷項大于進項,3月份的時候繳納了增值稅,做分錄的時候應該怎么做?
月底進項大于銷項,要做分錄嗎
我這個月進項大于銷項,咋做分錄可以?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
未交增值稅借方下次留著抵扣
是的,學員,是這樣的