你好,學員,借:制造、管理、銷售費用 貸:累計折舊 這個科目余額表會看出來的
老師好,固定資產的折舊計提時候是寫 借:制造、管理、銷售費用 貸:累計折舊 這樣嗎?實際操作的時候,怎么能看出來固定資產當月的一個凈值啊?就是我咋知道它當時還有多少價值呢
老師好,固定資產計提折舊的分錄是借費用類科目,貸累計折舊,那時間久了是怎么知道固定資產當時的賬面價值呢?用軟件做賬的話是會直接看出來固定資產減去累計折舊后的價值嗎?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
老師,請問下固定資產出售 后,在匯算的資產折舊表 里資產原值是減去出售的固定資產的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額,累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產時借的累計折舊,是這樣填么,如果不是應該怎么填寫?如:固定資產原值100萬,上年累計折舊35萬,出售固定資產20萬(已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬(含出售固定資產計提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計折舊35?
老師好~我之前有個問題是固定資產在去年10月發生但當時分錄有誤未把進項稅額入賬~我現在按老師給的分錄補進去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產 2、借:應交稅費-(進項) 貸:固資清理 因為是固資調減我們又適用小會計準則 3、借營業外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產已經轉出到時候不能提折舊了~能不能再轉進去?
裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
在做中級會計實務寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產企業收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關系?如何聯系在一起?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
老師,是固定資產的余額表能看出來嗎
或者財務報表的,固定資產科目