同學:你好,房租計提價稅合計的數。
老師,我們的房東是個人,自然人,他的租金可以代開發票給我們,但是水電費并不能代開發票給我們,但是水務局、供電局都會有發票給房東。針對這種情況,我要怎么辦呢?我一個企業不可能沒有水電費啊
老師,我們的房東是個人,自然人,他的租金可以代開發票給我們,但是水電費并不能代開發票給我們,但是水務局、供電局都會有發票給房東。針對這種情況,我要怎么辦呢?我一個企業不可能沒有水電費啊,我要怎么解決才可以取得合法憑證,在企業所得稅稅前扣除
房東是個人,就是自然人,我們要求房東代開發票給我們,但是這個開票的稅金需要我們來支付,這個有沒有什么辦法可以做到賬務里并且合法的稅前扣除???
房東是個人,就是自然人,我們要求房東代開發票給我們,但是這個開票的稅金需要我們來支付,開票金額越大,收的稅費越高。關于這個稅費有沒有什么辦法可以做到賬務里并且合法的稅前扣除???
房東是個人,就是自然人,我們要求房東代開發票給我們,但是這個開票的稅金需要我們來支付,開票金額越大,收的稅費越高。關于這個稅費有沒有什么辦法可以做到賬務里并且合法的稅前扣除???
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
不理解,請詳細解答
房東給你們的價格是不含稅的。如果要發票,就是女方要負責稅點。就相當于說價格加稅就是你們的實際房租。
假設說我的租金50174,我的稅費收我5000,我實際支付50174+5000給他,但是50174是收到的發票,稅費的5000,我沒有發票怎么入賬?我要求的是可以稅前扣除喔
同學:你好。直接開55174,開完發票有完稅證明,在拿完稅證明與實際比對一下,可能會有差異。
你開55174,相當于提高了開票金額而已,開票金額一提高,我的稅費又會提高,有什么用,依舊是發票一部分金額,稅費一部分金額,我要分開給他,
同學:你好,這種情況需需要與房東好好協商一下。這件事一共付多少錢。然后不另外加稅。上面算下來肯定是有差異。