可以的,這個就是可以不用備注。
建筑公司的材料發票必須備注工程名和工程地點嗎
建筑公司取得的鋼材專票,備注欄沒有工程名稱和地址,可以用嗎
建筑公司取得的材料鋼材發票,不備注工程地可以嗎?
建筑公司采購鋼材開具發票要在備注欄寫工程名稱及地址嗎?
建筑的工程票需要注明工程名稱和地址。取得的材料發票不一定需要備注工程名稱和地址吧?
老師,請問下,因為老板突然這個月工資開始走賬上,然后明天發工資,那么員工個稅問題的話是我今天做好了,明天扣掉員工的個稅等費用,下個月15日之前我去申報個稅然后是在個稅網上同時繳掉嗎?
老師,營業執照年檢哪天截止?
比如,老板或員工使用個人的汽車,為公司辦理業務,其中出產生的加油費是否作為公司的費用,企業所得稅能做費用扣除嗎
老師,啥叫凈資產?凈資產怎么算呀?
老師,現在稅務局要求我們銀行提供所有對公賬戶信息,但是我們銀行沒有財稅庫銀系統,這個怎么處理?財稅庫銀系統是銀行必須上線的嗎?
工商年檢申報時聯絡員可以不是本公司的人員嗎
老師您好,24年3月份原本有杭州公司注冊資本100萬元,是浙江公司的全資子公司。現在浙江公司以杭州公司跟個人王出資100萬元,共同成立了公司多又多,杭州公司就變更成多又多的全資子公司。現在我填寫杭州公司的工商年報信息2024年信息,上面有股東和出資本情況,我是變更填寫成多又多咯。多又多實繳出資額我要寫嗎?謝謝老師
老師您好,之前少給客戶開票少一分錢,他現在非讓補上,開一分錢的專票,這能開嗎
從貿易公司取得的羊肉9%的稅率,用于生產后銷售,進項可以按9+1抵扣嗎
老師 以銀行利息怎么算 30萬 ,24年1月16號 開始計算 利息利率是4.02 每個月多少錢呢
哦,這樣的話那就可以隨便放進哪個工程成本都行了是吧?如果鋼結構發票上備注有工程地點,那就只能做該備注工程的成本,其他工程地點的就不能入成本,對嗎
你得合理才行,你干的這個項目得有這個原材料。
如果材料發票上備注有工程地點的,那就只能入該備注工程的成本,其他工地的就不能抵成本,對嗎
你好,你得看一下是不是這個項目里面的,如果是的話對的 如果不是發票,需要退回去重新開。
好的,謝謝老師,就設工程施工,不設工程結算科目,開發票時就做主營業務收入-工程結算收入,這樣可以嗎
可以的,可以這么做。
哦,麻煩老師發下建筑公司收入和成本的分錄,可以嗎
1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1、發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、發生的材料費用 借:管理費用/原材料 3、支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4、發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5、發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6、月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 三、稅金核算 1、月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅)
主營業務收入和工程施工除了設二級明細原材料這些外,還要設三級科目項目名稱嗎
可以的可以這么做的。
那不設三級明細項目名稱可以的嗎?另外問下工程利潤怎么算呢?分錄要怎么寫呢
你好 你們需要核算每個項目的利潤嗎 毛利潤等于收入減去成本 利潤總額看你利潤表利潤總額
做的是外賬不用核算每個項目的利潤,那就不用設三級明細項目名稱了吧?你上面發的利潤的分錄怎么是:借:主營業務成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業務收入 這個怎么理解呢,不是設工程施工-原材料,這些了嗎?合同毛利怎么體現在報表呢
這個就是確認收入的時候 你的收入和成本的差額啊。如果你不設置工程結算的話,你可以不用做這一步,因為最后的數他需要和工程結算,需要對沖。 直接發生的所有的成本,借工程施工材料費、人工費,貸銀行存款、應付職工薪酬等。 確認了收入,借應收賬款或者是銀行存款 貸,主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本貸工程施工。
好的,謝謝老師,那月末進項稅額大于銷項稅,應該怎么結轉呢?還是不用結平這兩個科目呢?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 年末月末做都可以
老師,你這個分錄是需要交稅的,我意思是進項稅大于銷項稅,有留抵的,月末要怎么結轉呢
做第一個和第二個分錄就可以的,第三個不用做。