您好 您這樣寫分錄可以的 把三筆分錄合并為兩筆分錄了而已
10000開票時是6.2,中間是6.1,收到時6.0 借:應收賬款 620 貸:主營業務收入 620 借 財務費用-匯兌損益 10 貸 應收賬款 10 借 銀行存款 60 貸財務費用-匯兌損益 10 貸 應收賬款 600 10000開票時是6.2,中間是6.3,收到時6.6 借:應收賬款 620 貸:主營業務收入 620 借 財務費用-匯兌損益負數 10 貸 應收賬款 10 借 銀行存款 66 貸財務費用-匯兌損益 30 貸 應收賬款 630對
你好,餐飲公司關于收入,我做的是借應收賬款1000貸主營業務收入1000,收到款借銀行存款,財務費用,貸應收賬款,這邊會計說是銀行到賬,分錄是借銀行存款,貸應收賬款,應收賬款包含了財務費用,有什么影響嗎
應收賬款期初借方金額是扣減財務費用的,本期借方發生額是應收賬款帳面金額,本期貸方發生額是加上手續費的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對嗎,我做的是借應收賬款貸主營業務收入,收到款是借銀行存款,財務費用,貸應收賬款
我們是餐飲公司關于平臺上的財務費用手續費,手續費能在平臺上找到我做的是借應收賬款,貸主營業務收入,到賬是借銀行存款財務費用,貸應收賬款,公司的會計說發生了借應收賬款貸主營業務收入,到款借銀行存款,貸應收賬款,還要做一筆,借財務費用貸應收賬款,這個對嗎,
老師好,收入當月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費,還是要應收賬款過度一下呢?借:應收賬款,貸:主營業務收入 應交稅費。借:銀行存款,貸:應收賬款
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
他說我做的不對,她說每個月的財務費用要體現出來,我做的分錄因為銀行到賬的金額有可能是跨月的,手續費用到了下個月,公司會計做的是手續費直接做在當月的,麻煩問一下,我這個做法是對的嗎
手續費用到了下個月 那分開做比較合適 不要并在一筆做 就是做三筆比較清晰