同學,你好 恩恩,是的
老師,11月的工資12月發放1月份申報個稅,現在有員工離職,要求12月工資要在今年1月份申報了,不想跨年申報,這樣就是1月份申報時把11月和12月的工資加一起申報就可以了吧?
老師我想問一下,2022年年終獎在1月份發放,為什么在2月份才申報,還有我1月份是發12月份的工資,那么現在1月份,個稅系統所屬期是12月份,申報的是11月份工資,那么在2月份,個稅系統所屬期是1月份,申報的是12月份工資,那就是2月份申報的是12月份工資和年終獎?
老師個稅申報 我是這樣弄的可以吧 次月發放上月的工資然后我就是當月申報當月的工資薪金所得對嗎 例如2021年12月份工資,在2022年1月10號發放12月份工資,在1月份時做賬12月份賬,那么在1月份申報12月份的個人所得稅工資薪金所得,這樣對嗎
這個月申報1月份的個稅,1月份發放去年12月的工資,那這個月申報的就是去年12月份的工資嗎
老師好,1月份發的工資是去年12月份的,申報個稅時,是報在1月,還是去年的12月
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那可以直接申報今年1月份的工資嗎
同學,你好 不可以的
那這個繳納個人所得稅的依據是哪12個月的工資啊,是申報月還是實際發放工資的月份
同學,你好 按照實際發放工資的月份