你好? A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中傭金和手續(xù)費(fèi)是按會(huì)計(jì)核算的口徑填列,包括在銷售費(fèi)用中核算的傭金手續(xù)費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用中核算的向金融部門(mén)支付的與資金相關(guān)的手續(xù)費(fèi);A105000中的是對(duì)銷售業(yè)務(wù)中的傭金手續(xù)費(fèi)稅會(huì)差異的調(diào)整。財(cái)政部《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財(cái)稅[2009]29號(hào))規(guī)定:其他企業(yè):按與具有合法經(jīng)營(yíng)資格中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或個(gè)人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認(rèn)的收入金額的5%計(jì)算限額。因此,依據(jù)上述政策規(guī)定銷售費(fèi)用中核算的傭金手續(xù)費(fèi)稅前扣除是有限額的,超過(guò)部分需要納稅調(diào)整,所以填在A105000中的傭金手續(xù)費(fèi)中,而財(cái)務(wù)費(fèi)用中核算的向金融部門(mén)支付的與資金相關(guān)的手續(xù)費(fèi)稅前可以全額扣除,不需要納稅調(diào)整,所以填在A104000中的傭金手續(xù)費(fèi)中
企業(yè)所得稅年報(bào),期間費(fèi)用明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)填什么
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),在填寫(xiě)企業(yè)所得稅時(shí),是填在期間費(fèi)用明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用“傭金和手續(xù)費(fèi)”行嗎?
老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)填寫(xiě)年報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)候期間費(fèi)用那個(gè)明細(xì)表,我把手續(xù)費(fèi)填那個(gè)?有一個(gè)是傭金跟手續(xù)費(fèi),我要填在這嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅年報(bào)中的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)支出是填財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)嗎
期間費(fèi)用明細(xì)表中,傭金和手續(xù)費(fèi)具體包含什么?
比方說(shuō)3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒(méi)有滯納金對(duì)嗎,還是說(shuō)4月15日前報(bào)才沒(méi)有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開(kāi)發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢?duì)征收沒(méi)有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說(shuō)開(kāi)票和取票金額大于交印花稅金全稅,說(shuō)存在少交印花稅要寫(xiě)情況說(shuō)明,平時(shí)我是開(kāi)票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬(wàn),如果入長(zhǎng)期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬(wàn)元(90%)未分配利潤(rùn)100萬(wàn)元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬(wàn)元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒(méi)有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無(wú)法開(kāi)出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說(shuō)我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬(wàn),是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬(wàn)要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)算嗎?
你好 這個(gè)是財(cái)務(wù)費(fèi)用 一樣的??