第一項操作正確。主表上不用填了
報稅附表二有火車票進項稅額需要計算,填金額欄時填填火車票的票面金額還是扣除進項稅的金額 比如這個表中,我填877.06還是956
1、火車票,機票的進項稅費填在附表二8b欄,是否還要填“本期用于抵扣的旅游運輸服務扣稅憑證” 2、主表上的進項稅額是否要填上火車票、機票的進項稅額
老師,你好。高鐵票的進項稅,應該填寫在附表二項目:其他 欄次:8b嗎?還是填寫在項目:本期用于抵扣的旅客運輸服務抵扣憑證。欄次:10?
飛機票和火車票以及滴滴打車費的進項稅抵扣在申報時填寫到附表二的8b欄還是第19欄
火車票稅額填增值稅申報表的表2的其他里么,還是4本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證欄里呢
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
申報的時候,它出現這個對話框
主表上的數據是自帶的哈。你檢查其他數據是都正確