您好,個人收款還給企業,企業正常申報納稅。
老師,目前遇到一個情況:之前的會計做賬都是把上月的醫保卡銷售額當做當月的收入來做賬,「醫保卡銷售額(賬款都是下月才到賬)」比如6月份沒做應收賬款分錄,比如七月份的營業收入為7萬(含醫保卡銷售額2萬),這個分錄我要怎么做,收入我要怎么結轉
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內賬,但是之前這家公司是沒有做過內賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數據又會不平,那應該怎么做才能把這個余額做進去呢?
麻煩老師問一下,公司收到的返稅要怎么做賬 ?還有之前公司有返稅但是都打到個人卡, 沒走過賬 ,現在付款方要求把之前個人收的返稅款開收據算代企業收的 ,這個企業要怎么做賬?
老師,我家法人個人卡收的貨款怎么做賬報稅?之前有收入都沒有做賬,想下個月開始做賬,原來卡上的余額怎么處理?
老師,我新到的公司,之前有開發票,賬戶也有收付款,但是所得稅和財務報表都是零申報,之前一直沒有做賬,現在想開始做賬,我怎么處理呀
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
好的,謝謝老師
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