同學,你好,回復中,請稍后
老師,2020年的年終獎沒有計提,小企業會計準則下應該怎么賬務處理?
老師您好,我在2020年12月計提了年終,做賬借:管理費用 貸:應付職工薪酬-年終獎,在21年1月確認年終獎總金額,沖減多計提年終獎,借:應付職工薪酬-年終獎 貸:利潤分配-未分配利潤,請問我在21年2月將年終獎分配到各部門以及計提個稅,如何做賬呢?
老師,我2021年計提應付職工薪酬一年終獎,計提多了,我2022年賬務要如何處理?小企業會計準則
老師,公司需發放給職工年終獎,以下相關的賬務處理對嗎 計提時 借:管理費--職工薪酬--年終獎 貨:應付職工薪酬--年終獎 發放時: 借:應付職工薪酬--年終獎 貨:銀行存款
老師,2021年計提應付職工薪酬,未發放,多計提,年終匯算己調增,2022年這筆應付職工薪酬要如何做分錄調減?
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,第一季度突然變成不是小型微利企業了,可以怎么處理的?因為是之前預收預付太多了,壓了很多貨物在路上,所以報表就是資產太大了,這種怎么處理
保安公司購買的消防勞保器械計入什么科目,金額有點大
印花稅申報里沒有合同租賃品目,請問怎么添加
年終獎多計提了,就需要沖銷多計提。如果是當年,沖銷多計提的分錄是, 借:應付職工薪酬—年終獎, 貸:管理費用,制造費用等科目。 如果是跨年了沖銷多計提的分錄是, 借:應付職工薪酬—年終獎, 貸:以前年度損益調整等科目。