您好,是母公司需要繳納的
老師,子公司把錢轉給母公司需要交納稅款嗎?子公司上交利潤給母公司,需要繳稅嗎?
老師好,全資子公司轉利潤給母公司,母公司需要按照股息利息紅利交所得稅嗎?母公司需要交企業所得稅嗎?還是這兩個交一個就可以了
子公司給母公司上交利潤,母子公司還要交什么稅嗎?
子公司凈利潤上交母公司母公司這邊還需要就這些利潤再交稅嗎
子公司給母公司上交利潤,子公司和母公司分別要交企業所得稅嗎?
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
說的詳細點嗎
就是說,子公司利潤分配給母公司后,母公司繳納
子公司那邊已經交企業所得稅的然后把凈利潤分給母公司。這樣母公司也還要在交稅嗎
所有子公司可以不在當地交企業所得稅而是一起把利潤整合讓母公司交那
不可以,是每個子公司單獨繳納的,子公司和分公司還不一樣
分公司就可以這樣操作子公司不可以是嗎
對的,是這個意思的。