你好,進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票要在勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證
掃描認(rèn)證發(fā)票后還用在平臺(tái)進(jìn)行退稅勾選嗎?
老師, 1、專(zhuān)票勾選抵扣后反饋 紅沖,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要在勾選平臺(tái)、出票方做些后續(xù)工作嗎? 2、本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在勾選平臺(tái)還要做其他操作嗎?
上月勾選認(rèn)證的金額沒(méi)有抵扣完,正好和這個(gè)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)相抵扣,請(qǐng)問(wèn)本月還需要進(jìn)勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎?應(yīng)該不用進(jìn)“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”做任何操作的吧?
進(jìn)出口公司獲得進(jìn)行發(fā)票,勾選平臺(tái)需要勾選認(rèn)證嗎?還是
填寫(xiě)外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)表申報(bào)前,還需要在勾選平臺(tái)勾選這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票的沒(méi)有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
這部分可以退稅,也是先需要勾選認(rèn)證嗎
你好,要退稅的也要先勾選認(rèn)證
認(rèn)證完后怎么處理
你好,.認(rèn)證后在申報(bào)出口退稅時(shí)轉(zhuǎn)到出口退稅中