借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
去年管理費(fèi)用多計提了 今年怎么調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的
上個年度工資沒有計提(管理費(fèi)用)公司實(shí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒以前年度損益調(diào)整科目,本年度怎么做賬調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目,調(diào)整上年的所得稅費(fèi)用怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師您好,需要調(diào)整以前年度損益的,但是用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,這個怎么做以前年度損益調(diào)整?應(yīng)該 掛哪個科目?
老師,要補(bǔ)提以前年度的工資,原來計了管理費(fèi)用-工資,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,那用哪個科目來調(diào)整少計提的數(shù)?請問分錄怎么寫?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點(diǎn),申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實(shí)際付款的時候再申報個稅啊