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應交企業所得稅減免分錄怎么做

2022-02-11 15:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-11 15:26

同學你好 減免了不做 直接按照減免后的計提就行

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快賬用戶4632 追問 2022-02-11 15:27

我們期初余額有應交所得稅貸方余額 但是不用交 應該怎么調賬呢

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齊紅老師 解答 2022-02-11 15:31

直接沖減計提的分錄

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快賬用戶4632 追問 2022-02-11 15:33

請問老師是什么分錄呀

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齊紅老師 解答 2022-02-11 15:41

同學你好 借所得稅費用負數 貸應交稅費所得稅負數

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相關問題討論
同學你好 減免了不做 直接按照減免后的計提就行
2022-02-11
直接按5%計提,不需要考慮減免的20%
2025-01-09
你好 應該按照1000計提所得稅費用 如果之前按照1792計提的 那么紅字沖減792
2020-08-14
你好,沖掉就可以了。 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整
2021-07-10
你好 企業在計算應納所得稅時,借記“所得稅”,貸記“應交稅金-企業所得稅”; 確認減免稅時,借記“應交稅金-企業所得稅”,貸記“所得稅”。
2021-04-19
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