你好,業務沒有取消的,你們直接做進項轉出就可以了。
你好老師,我們供應商去年給我們開的免稅票不可以抵扣,但是之前我們已經抵扣了,現在的話讓對方沖紅重新開還是我們直接申報進項轉出?
你好老師,我們去年有幾張免稅票不可以抵扣,當時已經抵扣了。我想著讓對方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。但是,專管員讓做進項轉出,是不是要交轉出金額的稅?
供應商開給我的發票已經抵扣了,但是對方有點問題需要我配合他們重開,我是不是填紅字信息表,然后稅額轉出就好了,對方再沖紅再重新開給我新的
老師,我們的供應商需要沖紅之前開過來給我們公司的發票,我們沒有抵扣,直接入賬了,已經裝訂了,但是現在他們需要沖紅,叫我們退回給他們,我們現在是退原件還是復印件呢?
老師好,對方開給我們的銷項,我們已經抵扣了,現在要紅沖的話 是不是我們購買方開出紅字發票給銷方就可以了。
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的?,F開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?