沒影響的哈,只有從下月的工資中扣
老師,7月份工資表上沒扣這個員工的社保,但在繳納7月份社保費時繳納這個員工的社保。這筆賬怎么做。
老師,給員工繳納了一月份的社保,但是員工一月份沒有工資,這個沒影響吧,公司給員工繳納社保的費用從哪扣呀。
員工1月份沒繳納社保,從2月份入職直接給他繳納的話,先得補(bǔ)繳員工1月份的社保嗎?還是到年審時一塊補(bǔ)繳
老師,一個新增員工繳納社保第一個月都是扣了兩個月的社保,上月和當(dāng)月的,假如這個員工5月底離職,五月底就辦理了減員,6月社保沒有繳納這個員工的了,那6月份發(fā)放5月份工資時,是不是不應(yīng)該再扣這個員工個人社保部分了?
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產(chǎn),已經(jīng)抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發(fā)票,需要去稅務(wù)局代開
老師也就是說購進(jìn)的時候固定資產(chǎn)是幾個稅率,出售就按幾個稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產(chǎn)是不是公司自己開不出來票,要去稅務(wù)局代開
老師公司出售固定資產(chǎn)的增值稅是幾個點,比如購進(jìn)是13%都已經(jīng)抵扣過了
老師公司簽訂信息服務(wù)費合同需要繳納印花稅嗎?還有簽訂居間費需要繳納印花稅嗎
老師,公司處置固定資產(chǎn)需要繳納那些稅
老師你好!不含稅申報收入是1272390.83元(增值稅3%是38171.72元),本期應(yīng)納稅額減征額是12868.5元,為什么是這個數(shù),這個是怎么計算的?應(yīng)納稅額是25303.22元,????
老師,個體戶0申報怎么申報啊
老師請問下一個員工2023年7月已經(jīng)離職了,可是公司還一直給申報著個稅呢,今年這個員工從個稅系統(tǒng)里做了申訴了,然后稅務(wù)讓把個稅系統(tǒng)更正申報表(就是把這個員工從個稅系統(tǒng)里的工資都刪除掉)也已經(jīng)更正好完了,那我更正2023年匯算清繳申報表時更正哪里呢,需要把2023年的那個員工工資調(diào)增是吧,那2023年的賬就不用動了是吧
發(fā)票內(nèi)容開的是 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款 電子普票可以抵扣瑪
開3%或9%的建筑服務(wù)發(fā)票,當(dāng)月報工人個稅的標(biāo)準(zhǔn)是多少?只用開票當(dāng)月報還是分幾個月報
員工不上班了,相當(dāng)于給他多交了一個月社保
那沒辦法了哈,做為公司的損失了