你好,對的是的,是這么做的。
個人給我公司提供一次勞務(wù),勞務(wù)報(bào)酬一萬六,公司支付勞務(wù)報(bào)酬時需要給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務(wù)局代開發(fā)票給我公司,預(yù)交稅款時是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
我們是物業(yè)公司,我們請個人清運(yùn)裝修垃圾,然后對方去稅局開了發(fā)票,開“生活服務(wù)*清理垃圾”,然后備注欄注明“個人所得稅由支付人依法扣繳”,這個開票項(xiàng)目應(yīng)該是按照勞務(wù)扣個稅的,我算了一下個稅要扣一千多,老師,請問有沒有其他不按照勞務(wù)扣個稅的開票項(xiàng)目可以開。
老師,勞務(wù)報(bào)酬,是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個稅,,是吧,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務(wù)報(bào)酬不超過800免個稅,然后超過交個人,然后不管交還是不交個稅都需要個稅系統(tǒng)申報(bào),勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
老師,公司請外面人做項(xiàng)目,他拿提成有稅務(wù)局去開票,應(yīng)該開什么,是勞務(wù)報(bào)酬嗎,然后我這邊是不是到時候要給他扣個人所得稅
老師,我們公司以前員工,已經(jīng)離職了,但是他這邊還有提成要拿,我就喊他開票結(jié)賬,開票勞務(wù)報(bào)酬,但是勞務(wù)報(bào)酬稅務(wù)局明細(xì)就只有加工勞務(wù),和修理修配勞務(wù),我覺得和我們咨詢類公司不搭邊,我就喊他選擇咨詢服務(wù)類開票,對吧老師,反正開了,我這邊都要代扣個人所得稅
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
好的,老師
不用客氣,工作愉快。