可以的,可以這么做的。
老師,我進項發票還沒抵扣先入賬,進項稅金是不是先計入應交稅費-待認證進項稅額
請問2021年收到的進項票可以明年再認證抵扣嗎?可以先不入賬嗎?
進項稅額抵扣:未抵扣抵扣聯和發票聯都到了發票聯入賬了,那么下次進項抵扣,要不要做賬,還是可以先認證做留底,還是等下次認證抵扣,賬務怎么處理。 只有抵扣聯到了,發票聯未到,不過抵扣聯需要先抵扣,等發票聯到了入賬,賬務怎么處理。
請問老師,貨還未到,發票先到,我按照發票金額先入賬認證抵扣進項稅金可以嗎?
老師,收到進項發票,入賬時進項稅我可以先不申請抵扣嗎?該怎么做賬
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,那因為貨未到未入庫,所以發票后面就沒有附入庫單,作為原始依據可以嗎?
你好,你不做庫存商品的,借預付賬款應交稅費進項 貸銀行
那也就是貨沒到,不能入原材料?如果入了原材料,那就是賬實不符了是嗎?
哦對的是的是這么做的,是這么理解的。
老師,但是,比如前期我們付款,是做的借:應付賬款10萬 貸:銀行存款10萬 然后來了一次發票5萬元,但是材料沒到,您說我怎么入賬?
借預付賬款應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
老師,我們沒設置預付賬款這個分錄,
借應付賬款應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
老師,那等到材料到了呢?
借原材料貸應付賬款。
老師,那我們購買的設備,如果設備沒到,也不能去固定資產是嗎?
是的是的,是一個意思的。
如果入庫了,發票后必須附著采購入庫單,才可以入到原材料或者是固定資產是嗎?
可以的,可以這么做的,允許的,只要你有實際入庫可以做的。
那采購的原材料,要是我沒把入庫單附在發票上,但材料實際已經入庫,我入賬,借:原材料可以嗎?稅務會查入庫單嗎?
這個不好說,不一定。