如果你們單位按照完工進(jìn)度的話,先給人家開了發(fā)票,但是還沒有完工進(jìn)度,可以不用做收入,以后確認(rèn)收入的時候,借合同結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入。
老師,工程類企業(yè),開票時的分錄 借:應(yīng)收帳款 待:工程結(jié)算 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 月末:借:工程結(jié)算 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣是不是多此一舉啊,用工程結(jié)算這個科目,我該怎么處理呢
老師 你好 開發(fā)票的銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 建筑公司沒有庫存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
請教老師:我單位是總包建筑企業(yè),我還不明白新收入是啥意思,賴小明老師講到開給發(fā)包方發(fā)票時, 借:應(yīng)收帳款一一工程款 貸:合同結(jié)算一一價款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅) 這個貸方怎么不是“主營業(yè)務(wù)收入”?那收入怎么反應(yīng)呢?求指導(dǎo)
老師你好,我在開具一張工程發(fā)票給建設(shè)單位,做 借應(yīng)收賬款 貸合同結(jié)算—價款結(jié)算 貸應(yīng)交稅費(fèi) 到月底是不是就把合同結(jié)算直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入
老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發(fā)票時,借:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 開具發(fā)票確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) +工程結(jié)算 借:主營業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
老師,工廠無人值守設(shè)備屬固定資產(chǎn)哪類
倉管沒給進(jìn)貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標(biāo)項(xiàng)目授權(quán)給分公司核算,但前期費(fèi)用發(fā)票都是總公司,可以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應(yīng)收分公司的錢嗎
我們公司原營業(yè)執(zhí)照注冊資本400多萬,23年底更換營業(yè)執(zhí)照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業(yè)執(zhí)照上5000多萬的注冊資本作實(shí)收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務(wù)處理對嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)要我們交實(shí)收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒有會計(jì)政策,財(cái)務(wù)信息下面都是灰色的,我應(yīng)該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報(bào)直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團(tuán)公司,總公司拿專利權(quán)價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專利權(quán)價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計(jì),員工報(bào)銷單上面只有會計(jì)主管和復(fù)核這里簽字,我應(yīng)該在哪里簽字比較好,以前的會計(jì)都在會計(jì)主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計(jì)呀,如果我不在會計(jì)主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報(bào)銷人,會計(jì),副所長,所長這四個人
啥意思啊老師,會計(jì)人都知道,只要開了發(fā)票,申報(bào)期就要申報(bào)納稅的,也就確定了收入,有收入才納稅,難道按進(jìn)度開給發(fā)包方的票不能確定收入嗎?不申報(bào)納稅嗎?等工程全就完工發(fā)票開完才確定嗎
我咋不明白呢
你好 需要交增值稅 但是不一定得做收入 比如你提前開了三月份的租金 你能去確認(rèn)收入嗎 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制也不能確認(rèn)收入 這個是一樣的道理 不屬于當(dāng)月的收入不需要做收入
老師,是我沒表達(dá)明白?開出去的發(fā)票不就是收入嗎
租金?不是租金啊,是建筑業(yè)開給發(fā)包方的發(fā)票
票都開了,那不就是收入嗎
是收入 我給你舉例子 建筑服務(wù)的你理解不了不是嗎 完工進(jìn)度沒有達(dá)到不是 完工進(jìn)度這個能理解的嗎 票都開了 但是提前開發(fā)票不屬于收入
哦,所以,這就叫新收入?用“合同結(jié)算”科目過渡?
不叫新收入 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則也可以這么做 不是新的做法 很早之前就可以這么做
合同結(jié)算這個科目是新的 之前做工程結(jié)算