可以的,可以這么做的。
老師您好!我公司租賃個人機械設備,前期發票都沒有到我當時做分錄:借:主營業務成本-暫估(藍字),貸應付賬款(藍字),現在收到發票時(金額和暫估金額相同),以上分錄紅字(也就是負數),然后做分錄:借:主營業務成本(藍字),貸應付賬款(藍字)。對嗎?
請問,機械租賃公司,一般都是帶操作員一起租賃,1月開票收入50萬,沒有收到成本票,請問按暫估成本,分錄是 借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估 這樣嗎
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發票是先紅沖原來的分錄,借 主要業務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字,再按發票金額入賬嘛,借 主要業務成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
小規模納稅人,1月開了29萬的普票,我暫估了成本費用29萬,借庫存現金29萬,貸主營業務收入29萬,暫估時:借主營業務成本-暫估29萬貸應付帳款一暫估29萬,問月未結轉時是這暫估的成本是借本年利潤29萬貸主營業務成本29萬,借:主營業務收入29萬,貸本年利潤29萬,這樣會計處理對嗎?
請問,建筑機械租賃公司,公司每個項目,當月有收入的,基本沒有收到成本發票,都是按暫估入賬,暫估做分錄就是借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估 憑證后面沒有附件,后面收到的成本發票,有合同和發票,這樣做賬會不會有什么問題了
營業成本,是不是包含當月所有成本包含工資
下列各項中,構成審計證據的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產的原始發票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
臨時生產工支付工怎樣做賬,需要計提工資,可以直接借生產成本 貸庫存現金?
我叉貨需要叉車,叉車費用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機拉貨送貨,按次算費用,結算的時候司機提供不了發票給個體戶,費用比較高司機不愿意開票承擔稅費,但司機不是個體戶員工,通過工資發放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經五六年未經營了,原來的稅務帳也是假的,很多與實際對不上。現在是帳套都弄丟了,帳套是停業之前有五六年的帳,找不回了。除了補帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經營了
老師,想咨詢你一下關于政策性搬遷,企業2022年政策性搬遷,應該是當年就收到了拆遷補償款578萬,以前的會計把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報企業所得稅,稅務局現在打電話來問了這個事,那么我想問一下當時會計沒有按照政策性搬遷去做賬,現在稅務局會認定政策性搬遷還是會認定為商業性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現金+應收+庫存+應收新增-期初應收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿出口企業,一張報關單可以對應多張發票嗎?同理一張發票發票也可以對應多張報關單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務費的發票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?
可以不明確到某個人或者公司嘛
你好,可以的,二級科目可以寫暫估。
對于暫估的成本,需要注意些什么了
你好,只要不超過你的收入就可以。
暫估的金額,和后面收到發票的金額,多一點或者少一點,是不影響的嘛
哦對的是的不影響的,到時候發票到了,你再重新紅沖在做發票的就行。
公司租賃都是帶車帶人一起租賃,對于機械的每月折舊,當月沒有收入,還是先入勞務成本嗎
對的是的,是這么做的。
為什么入勞務成本了,不是工程施工,開票開的建筑服務的發票
你好,你有建筑工程的也可以用這個科目,它兩個科目是一樣用的。
那老師,比如1月張三開票10萬,委托轉款給李四,1月基本戶轉款給李四,分錄可以直接借 主營業務成本 貸 銀行存款嗎
還是借 主營業務成本 貸 應付賬款-張三 借 應付賬款-張三 貸 銀行存款了
你好 出一個委托書就可以
就是當月收到發票,當月轉款 的 直接借 主營業務成本 貸 銀行存款嗎 張三付委托書,銀行回單
當月收到發票,次月轉款 的 借 主營業務成本 貸 應付賬款-張三 借 應付賬款-張三 貸 銀行存款了
你好,對的是的,是這么做的。
附件還付了張三的收條,這樣會多余嗎
你好,收條沒有多余,可以的。