你好 對(duì)的 是這么做的
老師您好!我公司租賃個(gè)人機(jī)械設(shè)備,前期發(fā)票都沒有到我當(dāng)時(shí)做分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估(藍(lán)字),貸應(yīng)付賬款(藍(lán)字),現(xiàn)在收到發(fā)票時(shí)(金額和暫估金額相同),以上分錄紅字(也就是負(fù)數(shù)),然后做分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(藍(lán)字),貸應(yīng)付賬款(藍(lán)字)。對(duì)嗎?
老師您好,我在公司負(fù)責(zé)成本核算,請(qǐng)問下做賬的時(shí)候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.支付款項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 沖銷暫估計(jì)提成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)付賬款
老師,發(fā)票未到暫估的時(shí)候有確定的金額、供貨方,能否不體現(xiàn)暫估字眼,直接:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款~某公司,發(fā)票到了,把這個(gè)分錄沖紅,在按這個(gè)分錄做一遍發(fā)票附后面?
老師我在對(duì)科目余額時(shí)發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元,在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元, 我之前帳是這樣做的因?yàn)槭羌庸べM(fèi),個(gè)人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到,借:制造費(fèi)用一加工費(fèi)2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費(fèi)2694.60,借:其他應(yīng)收款一個(gè)人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60 沖回時(shí):借:制造費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費(fèi)用(藍(lán)字)貸:其他應(yīng)收款(藍(lán)字),為什么票已收到都還有余額在,這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)
建筑勞務(wù)公司暫估勞務(wù)成本及收到發(fā)票后紅沖暫估勞務(wù)成本的全部分錄是不是 暫估時(shí) 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本 匯算清繳前取得發(fā)票 先紅沖 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 再按取得發(fā)票的金額做分錄 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 匯算清繳后取得發(fā)票 先把當(dāng)年暫估的成本全部調(diào)增?
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門要打開領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當(dāng)產(chǎn)量法先進(jìn)先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會(huì)運(yùn)用
我公司這樣的暫估成本很多。到12月份才把發(fā)票都收回來。這樣有啥影響嗎?
暫估時(shí),是根據(jù)合同和結(jié)算單的金額暫估成本的。合同印花稅也都交了
沒影響 實(shí)際業(yè)務(wù)就行。
好的。謝謝老師!那如果我暫估成本金額大,實(shí)際收到的發(fā)票金額少。或者暫估成本低,實(shí)際收到發(fā)票金額大。分錄該怎樣做呢?
你好,暫估的金額大,收到的發(fā)票小,如果是剩余的發(fā)票還沒有到,收到多少發(fā)票紅沖多少暫估。
暫估的金額小,收到的發(fā)票大紅沖,暫估,然后做發(fā)票的。