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公司購入兩臺電視機,一臺送客戶一臺年會抽獎,這個分錄怎么做?

2022-02-09 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-09 12:01

送客戶的計入接待費,并視同銷售,年終抽獎計入福利費,進項轉出

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快賬用戶2648 追問 2022-02-09 13:45

招待費并視同銷售,這個分錄怎么寫的?另外,我的發票是普通發票,不存在抵扣

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齊紅老師 解答 2022-02-09 13:58

借:管理費用-業務招待費 貸:庫存物品 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 發給職工的獎勵,是普票就不用進項轉出

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快賬用戶2648 追問 2022-02-09 14:05

電視機購入價格6000元,普通發票價稅合計6000, 購入時候 借:庫存商品6000 貸銀行存款6000, 贈送時候 借:管理費用-招待費 貸:庫存商品 增值稅銷項稅額, 這個第二個分錄的金額是怎么來

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:09

就是按照發票的不含稅價視同銷售

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快賬用戶2648 追問 2022-02-09 14:10

那購入和贈送時的庫存商品有差額了?購入時候6000,贈送貸庫存商品就小于6000了?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:13

借:管理費用-業務招待費 貸:庫存物品? 6000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 6000/1.13*0.13

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送客戶的計入接待費,并視同銷售,年終抽獎計入福利費,進項轉出
2022-02-09
這個都不可以抵扣的
2021-02-01
視同銷售的處理 1、企業購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業務招待費 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。
2023-11-30
你好,這個可以一次性計入費用的呢
2024-03-04
你好 電視機拿來用在哪里
2021-03-23
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