送客戶的計入接待費,并視同銷售,年終抽獎計入福利費,進項轉出
公司購入兩臺電視機,一臺送客戶一臺年會抽獎,這個分錄怎么做?
你好,我公司為咨詢信息服務公司,上個月處理了兩臺電腦,這兩臺電腦的我處理方式是和固定資產清理會計分錄一樣,這個月人家客戶退回我們一臺,并收到現金,請問現在怎樣做這筆分錄呢?
公司購買一臺電腦送給了客戶,取得普票。分錄怎么做?
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
招待費并視同銷售,這個分錄怎么寫的?另外,我的發票是普通發票,不存在抵扣
借:管理費用-業務招待費 貸:庫存物品 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 發給職工的獎勵,是普票就不用進項轉出
電視機購入價格6000元,普通發票價稅合計6000, 購入時候 借:庫存商品6000 貸銀行存款6000, 贈送時候 借:管理費用-招待費 貸:庫存商品 增值稅銷項稅額, 這個第二個分錄的金額是怎么來
就是按照發票的不含稅價視同銷售
那購入和贈送時的庫存商品有差額了?購入時候6000,贈送貸庫存商品就小于6000了?
借:管理費用-業務招待費 貸:庫存物品? 6000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 6000/1.13*0.13