借固定資產清理 累計折舊5000, 貸固定資產2萬, 借銀行存款3000,貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
老師,我們固定資產原值是20000元,累計折舊5000元,因為項目不準備經營了,這臺設備賣了,賣了3000元,老師,這個固定資產清理的會計分錄怎么做啊
老師,我們固定資產原值是20000元,累計折舊5000元,因為項目不準備經營了,這臺設備賣了,賣了3000元,老師,這個固定資產清理的會計分錄怎么做?
老師,我們的固定資產凈值是305823.56元,累計折舊是96464.50元,清理費用500元,賣了315646元。其中有原值58407.08元的制冷設備抵扣過進項,(這個制冷設備累計折舊6164元,凈值52243.08元,殘值2931.08元),剩余都是小規模那會買的沒有抵扣過進項,這個賬務怎么處理?怎么寫分錄?老師幫我做一下賬
東升公司一臺機器設備,因為試用期滿經批準報廢。該設備原價為300000元,累計折舊為260000元,已提減值準備為20000元,清理過程中發生的清理費用用3000元用銀行存款支付,取得變價收入為20000元。做東升公司有關固定資產清理的會計分錄
東升公司一臺機器設備,因為試用期滿經批準報廢。該設備原價為300000元,累計折舊為260000元,已提減值準備為20000元,清理過程中發生的清理費用用3000元用銀行存款支付,取得變價收入為20000元。做東升公司有關固定資產清理的會計分錄
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
那我這個怎么申報?有一筆銷項稅額
就是這個不清楚
你好,你是一般納稅人還是小規模的,零九年之后買來的嗎?
我們是一般納稅人,是工廠
上次問了一下,分錄發你看一下
然后我這里沒有資產處置損益科目,只有營業外支出
就是現在不知道怎么申報
第二個借銀行存款貸,固定資產清理,最后固定資產清理,有余額的結轉到營業外收支。
申報的時候13%銷售貨物一欄里面填寫。
可是分錄里面沒有損益類科目???這個欄次不是填收入嗎?(主營業務收入)
放到營業外收支里面。固定資產清理結轉到營業外收支。
申報的時候13%銷售貨物一欄里面填寫。 這個里面我填哪個數據?依舊是什么?
這個我不是很清楚,第一次碰到,麻煩了~~~
3000除以1.13,這個就是不含稅的銷售額。
可是分錄里面這個是借:銀行存款 我是不是要其他業務收入轉一下
你好,不用的,你做固定資產清理就可以的,如果你想要你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致,你可以做放到其他業務收入里面。
那就是把銀行存款改成其他業務收入 然后收到錢就借銀行存款 貸其他業務收入? 對吧?
借固定資產清理累計折舊貸固定資產借銀行存款貸其他業務收入應交稅費借營業外支出貸固定資產清理完整的分錄是這個。
o了,謝謝啊
不用客氣,工作愉快。