你好,先轉清理,再出售,分錄稍后發給你
老師,我們固定資產原值是20000元,累計折舊5000元,因為項目不準備經營了,這臺設備賣了,賣了3000元,老師,這個固定資產清理的會計分錄怎么做啊
老師,我們固定資產原值是20000元,累計折舊5000元,因為項目不準備經營了,這臺設備賣了,賣了3000元,老師,這個固定資產清理的會計分錄怎么做?
老師,我們的固定資產凈值是305823.56元,累計折舊是96464.50元,清理費用500元,賣了315646元。其中有原值58407.08元的制冷設備抵扣過進項,(這個制冷設備累計折舊6164元,凈值52243.08元,殘值2931.08元),剩余都是小規模那會買的沒有抵扣過進項,這個賬務怎么處理?怎么寫分錄?老師幫我做一下賬
東升公司一臺機器設備,因為試用期滿經批準報廢。該設備原價為300000元,累計折舊為260000元,已提減值準備為20000元,清理過程中發生的清理費用用3000元用銀行存款支付,取得變價收入為20000元。做東升公司有關固定資產清理的會計分錄
東升公司一臺機器設備,因為試用期滿經批準報廢。該設備原價為300000元,累計折舊為260000元,已提減值準備為20000元,清理過程中發生的清理費用用3000元用銀行存款支付,取得變價收入為20000元。做東升公司有關固定資產清理的會計分錄
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
借:固定資產清理15000 累計折舊5000貸:固定資產20000借:銀行存款3000 資產處置損益???? 12,345.13貸:固定資產清理15000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??????? 345.13
借:固定資產清理15000 累計折舊5000 貸:固定資產20000 借:銀行存款3000 資產處置損益???? 12,345.13 貸:固定資產清理15000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅??????? 345.13
老師,我先看了好好研究啊,讓我腦子轉一下
好的,你先消化一下慢慢看吧....
老師,資產處置損益最后是結轉到哪里的啊?
這個科目我不是很熟
你好,這個是損益類科目,不用結轉.
老師,這個清理需要繳納銷項稅,那我需要開票嗎?
你好,不用開票,你在未開票那里申報收入就可以了
老師,我在利潤表里面沒看到么
資產處置損益科目
你好,你是什么企業呢?沒看到這個科目呢
制造業,用的小企業準則
老師,你看一些,損益類科目里面也沒有資產處理損益
你好,你入在營業外支出
這個需要調增嗎 匯算清繳時?
你好,不用匯算清繳調增的.