您好,是需要做分錄嗎?分錄是 借 所得稅費用 貸 應交稅費——應交所得稅
按本月實現利潤總額的25%計算,并結轉應交所得稅
按本月實現利潤總額的25%計算,并結轉應交所得稅分錄。
按本月實現利潤總額的25%計算并結轉應交所得稅怎么算?
本月實現利潤總額500000元計算并結轉應交納的所得稅,(所得稅稅率25%。)
根據本月利潤總額38737.70按25%計算并結轉應交所得稅
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
為什么借方是所得稅費用?
因為是計提啊,計提的話再借方
那那個所得稅費用從哪里看出來有所得稅費用。
從利潤表中,利潤表有這個科目
從這句話中從哪里得出所得稅費用?利潤總額是所得稅費用嗎?
不是,按照利潤總額去計提了所得稅,計提了所得稅的分錄就是所得稅費用在借方
老師,你可以把這個分錄的過程講一下嗎?不太理解
計提所得稅的意思就是? 所得稅會增加,但沒有交,會減少我的利潤
結轉應交所得稅,是不是把應交所得稅轉入利潤總額?那應交所得稅結轉的話不是就在借方嗎?
繳納在借方。計提在貸方