新年好 這個是最好按照資產負債表里面的期末數來填寫的
老師資產負債表里的非限定性凈資產期末數怎么填寫,是按照余額填嗎,是填55372.28嗎
老師,我們是8月份開始建賬的,申報資產負債表時年初余額填0還是填8月份資產負債表的期末余額,期末余額填9月份的期末余額是嗎
你好,這個里面的資產總額是不是按照資產負債表里面資產總額期末的余額填寫的?
老師,這個資產負債表期末余額不是按照總賬里面的期末余額填寫嗎?
請問老師,現金流量表里面的期末現金余額(本年累計金額)是=資產負債表里的貨幣資金期末余額嗎?那資產負債期末余額(上年金額)是=資產負債表貨幣資金(年初余額)嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
總賬里面的數據不一定是非常的詳實的
資產負債表里面的其他應付,其他應收科目是直接按照總賬期末余額填寫嗎?
如果你不進行重分類的話,那么,直接用科目余額表的期末數就可以了。或者明細賬里面的數據也是可以的
壞賬準備科目是應收賬款科目的備抵賬戶?它和其他應收賬款有關系嗎?
你這個壞賬準備一般是在其他應收款里面用負數表示的