自己查不到的找你專管員 看下具體的是哪一張發票出現了異常
老師你好,我想請教一個問題,我有一家17年成立的小規模公司,連續3年虧損,昨天專管員打電話說我公司連續3年虧損存在稅務風險,喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報,我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調哪些比較合適,我怎么做賬務處理?
請問一下 老師你好,我想請教一個問題,我有一家17年成立的小規模公司,連續3年虧損,昨天專管員打電話說我公司連續3年虧損存在稅務風險,喊我去大廳把所得稅匯算表重新更正申報,我第一次遇到這種情況,像這種情況一般調哪些比較合適,我怎么做賬務處理?
遇到這種情況去稅務局大廳處理還是找稅管員?怎么處理呢
你好老師!我是在電子稅務局申請的郵寄發票,然后在稅務盤上面找卻沒有找到,一直都是顯示無可用發票,這種情況怎么處理呢
公司只能開1%的專票,合同要求6%的專票,遇到這樣的情況怎么處理?能去稅務大廳開?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
知道是哪一張發票有問題,電子專票,要拿著電子專票打印的去大廳嗎
那一年的。 21年的嗎 之前抵扣了增值稅和所得稅的嗎 是的話跟你專管員說下,看下在這個月申報進項轉出,還是需要補稅 所得稅在匯算清繳調增就可以
是2021年12月28開的發票,12月份用的,抵扣的增值稅
問你稅務局在一月份進項轉出還是直接補增值稅 所得稅抵扣了嗎 之前做了費用就是抵扣了 匯算清繳調增
沒有抵扣企業所得稅,因為我公司的利潤表是負的
這樣的得找稅管員唄?大廳的處理不是唄
這個提示沒有了是不是不用處理了
這個提示沒有了,再怎么去問呢?
提示沒有了是啥意思 你們處理了 還是怎么了
那個圖就點了確認,下午那個提示就沒了,還是得要去問問嗎?
對的是的,你們需要處理的,你已經確認了。