新年好 這個并不是所有軟件都這么操作的,有的軟件是以正數(shù)來表示,但是借貸方是對調(diào)的
虧損分錄:借 本年利潤 -100 貸 利潤分配 未分配利潤 -100 這樣對嗎?
財會軟件點結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤借方和貸方都有數(shù)據(jù),點結(jié)轉(zhuǎn)是不是還要做一筆分錄,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,比如虧損,借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤對吧
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
請問老師 我們本年利潤是負值 怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤里 比如是本年利潤借方數(shù)是100 以下兩個分錄哪個對 一、借 本年利潤 -100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100 二 借 利潤分配-未分配利潤 100 貸 本年利潤 100 哪個正確呢?
本年利潤是虧損的,,借本年利潤負數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負數(shù)做這個。所有軟件都這么做嗎?借本年利潤-100貸未分配利潤一100
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫(yī)療保險會計
老師收到人保醫(yī)療保險會計分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經(jīng)費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經(jīng)費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯(lián)系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負債表上未分配負數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
用友怎么做賬?
你好,可以把問題描述的清晰一點嗎,因為早上七點鐘我已經(jīng)回復(fù)你了,現(xiàn)在已經(jīng)是晚上十點鐘了
本年利潤是虧損的,,借本年利潤負數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負數(shù)做這個。所有軟件都這么做嗎?借本年利潤-100貸未分配利潤一100 老師說不是所有的,那請問用友怎么規(guī)犯?
借,未分配利潤100 貸,本年利潤100