新年好 根據(jù)你的描述,首先你的帳一直掛在那邊是不合適的。 其次,這個(gè)發(fā)票已經(jīng)給人家拿去報(bào)銷了,那么你的發(fā)票就沒有了。這個(gè)建議你按照實(shí)際情況入賬,但是在匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整,這樣比較合適的。
我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務(wù)工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會(huì)不會(huì)是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務(wù)表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務(wù)發(fā)票我們也給他提供的勞務(wù)公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據(jù)他提供的發(fā)票一一對應(yīng)打款這樣合理些。
我們公司是乙方,但是甲方把錢轉(zhuǎn)給了實(shí)際工程施工人,已經(jīng)轉(zhuǎn)了兩年多了, 我們賬也掛兩年多了,請問現(xiàn)在實(shí)際施工人幫錢轉(zhuǎn)回公司怎么做賬,要是不轉(zhuǎn)的話應(yīng)該怎么辦,有沒有違反稅法.
我公司借用資質(zhì)給別人施工,發(fā)票給別人拿走報(bào)銷了,甲方直接幫錢給他了,現(xiàn)在已經(jīng)兩年,發(fā)票的帳一直掛在這,請問帳應(yīng)該怎么做. 我有權(quán)利讓實(shí)際施工人幫錢打回來嗎?
你好,老師,我想咨詢一下,1.小規(guī)模建筑公司。19年成立,直接沒有建帳,23年7月份財(cái)務(wù)公司給建帳。聽說按原來財(cái)務(wù)報(bào)表建的帳,主要的成本是人員工資,日常開支,由于公司成立那會(huì)公司沒有錢,總公司給小公司打錢。開始包工程,當(dāng)初沒有開具發(fā)票,先收的錢,22年以后才給總公司開具發(fā)票,由于當(dāng)初沒有做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款大,其實(shí)錢已打到公戶里面,我現(xiàn)在應(yīng)該咋調(diào)帳合理呢?擔(dān)心后期稅務(wù)局查帳有問題,麻煩老師為我解答。 2.目前財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額也大,咨詢老板,老板告知由于當(dāng)初包活沒有錢,借的別人的錢,直接打到老板私卡里面,后來公司有錢了,直接用公戶還錢,也知道財(cái)務(wù)公司給咋做的帳,現(xiàn)在如何處理兩個(gè)問題好呢?
老師,學(xué)堂有沒有社保方面的操作流程
外籍人股東分紅不用繳納個(gè)稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
什么情況要填出口收匯表,是因?yàn)闆]在次年申報(bào)上年度的報(bào)關(guān)單嗎
老師你好,我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報(bào)少了,我們現(xiàn)在不想動(dòng)房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個(gè)房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,對方欠款,用房子抵賬,落到個(gè)人名下,走三方協(xié)議可以嗎
老師,,企業(yè)購買工作服給普通員工穿,計(jì)入什么費(fèi)用呢
企業(yè)購買電腦,入什么費(fèi)用,管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是管理費(fèi)用低值易耗品
老師,研發(fā)支出費(fèi)用化支出未形成無形資產(chǎn)的,假設(shè)是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業(yè),現(xiàn)在自產(chǎn)的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協(xié)議繳款異常怎么回事
具體應(yīng)該怎么做呢老師? 如果對方愿意幫錢轉(zhuǎn)回來怎么做賬?
如果不轉(zhuǎn)回來做壞賬嗎?
你平常如果是收到發(fā)票的話,是要怎么做帳的,這個(gè)要看你自己做帳的情況,你先寫一下,我?guī)湍憧匆幌?