學員你好,你的分錄完全正確,可否給個五星好評
你好:我們是汽車二級公司,基本4S店開客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問老師的回復(fù)讓做收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時:借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時:借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 想問下:可以直接做:公戶收到款時做:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;付車款時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 可以嗎?
固定資產(chǎn)車輛發(fā)生碰撞后修車報保險的不同會計分錄 修車費用1900 保險公司賠付2000 已確定有100是營業(yè)外收入 不沖管理費用的前提下 記在其它應(yīng)付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 2000 借:其他應(yīng)付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營業(yè)外收入 100 二、 借:其他應(yīng)付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 1900 營業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應(yīng)收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
你好我想問一下,車被碰了別人賠付1000 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 修車1300有發(fā)票 如何入賬: 借:其他應(yīng)付款1000 管理費用300 貸:銀行存款 1300?
老師,你好,幫我看一下社保、工資我這么做對不對。交社保時候,借:管理費用-社保80,其他應(yīng)收款-社保30,貸:銀行存款110。計提當月工資的時候,借:管理費用-工資1000,借:應(yīng)付職工薪酬1000。次月發(fā)工資的時候,借:應(yīng)付職工薪酬1000,貸:其他應(yīng)收款-社保30,銀行存款970。
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的,這個要怎么調(diào)賬呢
請問 如果我們單位匯算清繳 轉(zhuǎn)出財務(wù)費用-手續(xù)費 10萬元 做匯算清繳調(diào)增 來年取得發(fā)票還能再調(diào)減回去嗎
下列有關(guān)于固有限制的說法中,錯誤的有()。A即使注冊會計師按照審計準則的要求執(zhí)行審計工作,也不能發(fā)現(xiàn)所有重大錯報B被審計單位管理層拒絕提供相關(guān)信息不屬于審計的固有限制C.被審計單位管理層編制財務(wù)報表時需要作出會計估計是審計固有限制的來源之一D.注冊會計師不是鑒定文件真?zhèn)蔚膶<遥虼藷o需對于件的真?zhèn)螆?zhí)行進一步審計程序
全國企業(yè)信息公示里關(guān)于股權(quán)變更里面的信息會體現(xiàn)有沒有實繳嗎
你們好,店里需要購買手機,可以在公賬款里面扣嗎,發(fā)票開店名就行是嗎?!
老師,你好,請問在天津注冊個外貿(mào)出口企業(yè),可以在河北省做賬報稅嗎?會有什么影響?
建筑服務(wù)業(yè)國家補貼普通發(fā)票怎么開
收到錢,一定要開發(fā)票嗎?
老師,請教一下,個體工商戶沒有實際經(jīng)營 1、個體工商戶請問需要申報個稅嗎?(每個月申報嗎?) 2、個體工商戶工商年報申報怎么報?
老師,出口哪些建材是可以退稅的,怎么退,退多少
老師,年采購額是簽訂的合同額還是實際到貨的數(shù)