10萬含稅還是不含稅,
10萬塊的運輸費發票一共需要多少的稅費?
運輸的拖車,一般是36萬銷售,需要多少油費
個人跑運輸,運費結算是五萬,需要開發票,都要繳納什么稅費?運輸個稅是多少,收入計入全年個人所得稅嗎?
你好,開十萬的運輸費專票,需要繳納稅款多少
我們銷售材料10噸,一共5萬元,還有運費1萬元,我怎么開發票呢,我一共收款6萬,運輸也是我們找的運輸公司,我們合同含材料含運費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
10萬含稅,在國稅局代開1%的增值稅普通發票
10/(1+1%)*1%這樣算出來是增值稅
老師,附加稅該怎么計算?
一般是增值稅的10%或者12%
老師,是這樣算?10%和12%有什么區別?
是的,是這樣算的。兩個稅率是看公司所處地區,稅率不同