你好,這個最好對方寫個說明,學(xué)員
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)個人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現(xiàn)在她個人掛著其他應(yīng)收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費(fèi)等)錢都付出去了 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我處理她這個其他應(yīng)收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應(yīng)收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
老師你好,我們公司是一般納稅人,我們要給個體戶公司要開票,但對方之前用不同人的銀行給我們公司打款,現(xiàn)在要給她們公司開票,這個可以嗎?
就是有一個客戶在我們公司買了房,需要我開全款發(fā)票給她,但是現(xiàn)在她和他老公離婚了,他老公也同意把房子過戶給她,但是過戶手續(xù)還沒辦下來,然后現(xiàn)在的房產(chǎn)證上是她兩夫妻的名字,我開全款發(fā)票可以只寫她一個人的名字嗎,不寫他老公的,可以嗎
老師,客戶是個體戶,她當(dāng)時開戶沒弄公章,現(xiàn)在老板著急要付款給她,我讓發(fā)公戶給我,她沒有,讓她出具委托收款蓋章,她也沒有。但是個體戶經(jīng)營者是她本人名字,也用這個個體戶給我們開票了,我可以公戶轉(zhuǎn)賬她個人銀行卡嗎?
老師 你好 我們公司大老板不是公司法人 對公賬戶跟她有賬戶往來 平時沒跟他發(fā)過工資 但是每個月也跟他零申報了的 現(xiàn)在要給他發(fā)工資 但是呢 他是其他公司的法人也在那邊發(fā)工資了 如果我按6萬發(fā)工資給她 我們公司不得交個稅 但是她自己賬戶上要交個稅 有沒有什么辦法可以解決?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會計分錄.要全程跟會計分錄
老師,年末壞賬準(zhǔn)備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產(chǎn)用于行政管理部門,該不動產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會計分錄.,要全程
凈資產(chǎn)增長率是指所有者權(quán)益增長額與期初所有者權(quán)益的比率
我們?nèi)ツ曜鲩T窗工程開了發(fā)票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發(fā)并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續(xù)費(fèi)退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學(xué)費(fèi)是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費(fèi)用票做到了3月份的賬里,已經(jīng)繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業(yè)外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風(fēng)險推送說營業(yè)外支出調(diào)整異常,我該怎么辦
老師,現(xiàn)在有批庫存商品,要退貨,進(jìn)項發(fā)票已抵扣,而且退的貨不是一張發(fā)票上面的,我們要求廠家開紅字發(fā)票,但是他們開了張銷售折讓的發(fā)票給我們,這個能行嗎
一般納稅人,上個月開發(fā)票已確認(rèn)收入了,這個月又沖紅了怎么做賬
我就是讓她寫說明并改公章,她連公章都沒弄
寫說明,簽字,摁手印,后期有章了,再補(bǔ)蓋
好的。老師
好的,學(xué)員,祝你生活愉快