是的,是這樣的,也就是屬于投資者可以扣除的數據
在報個人經營所得里面專項附加扣除投資者個人費用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報個人經營所得稅的時候怎么報?是在申報的時候,就有一家不扣投資者個人費用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時候有一家納稅調增6萬元
老師你好,請問個體工商戶成立沒有滿1年,在預繳時可扣除投資者減除費用是按每月5000扣除的,申請個人經營所得年度匯算清繳的投資者減除費用又是按年60000扣除的,這個怎么修改啊
請問申報個人經營所得稅的時候第六行投資者減除費用是不是按照每個月5000元的累計增加填進去呢?
個人獨資企業,生產經營所得稅匯算清繳,由于去年給投資人申報了工資,匯算清繳按申報金額調增,那投資者減除費用的六萬能填在這里面嗎?這會導致他綜合所得匯算清繳的時候沒有六萬的額度重新計稅嗎?
請問老師,申報什么稅種時候是有減除費用每月5000的?有個月報工資薪金,季報經營所得,企業所得稅的有嗎?請問老師我記得對嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那為什么看有些個體戶到季度終了的時候顯示45000,有的是60000呢?
你說的45000元,可能是當年才成立九個月的公司,對于60000元的是屬于12個月扣除的數據