你好, 借:銀行存款 借,財務費用-利息收入 紅字
收到利息的時候分錄做成了借:銀行存款,貸:財務費用,這就導致了利潤表里財務費用的金額與科目余額匯總表里財務費用的發生額不一樣,現在怎么調整
請問收到利息怎么做分錄?借:銀行存款,貸:財務費用-利息收入嗎?這樣做科目余額表里面沒有出現財務費用-利息收入誒
老師請問,這樣做不對嗎? 銀行存款取得利息收入的會計分錄:借:銀行存款,貸:財務費用——利息收入(紅字)
收到貸款入賬,借銀行存款20萬 貸其他應付款20萬 月底還利息 借財務費用-利息費用600 貸銀行存款600 這樣做分錄可以嗎,利息費用沒有發票
老師,收到銀行利息怎么做分錄,是借:銀行存款貸:財務費用一利息收入,還是貸:利息凈支出紅字
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?