你好,如果是委托加工,簽一個委托加工協議后,直接發給對方加工,只付加工費給對方,對方開加工費發票給你.
老師,請問一下我們公司在國內才采購蘋果100萬,然后給加工廠加工成果汁,加工廠收取加工20萬,然后加工廠開20萬發票給我們。請問一下這批蘋果作價給加工廠是不是要開發票呢?還是不用開具發票直接把這批蘋果給加工廠,加工廠就開出加工費20萬就可以了呢?這個具體的流程是怎么樣的呢?
請問老師,我們公司購進一批蘋果1萬元,給國內A加工廠來加工,需要榨果汁加工費5千元,加工廠并給我們開具5000元的發票,但是我們公司又跟B供應商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應商不給我們開具塑料瓶子的發票,我們公司是小規模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應收國外公司3萬元,請問老師我們這個業務的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數字的分錄可以嗎?謝謝老師了
老師你好,我想問一下,外貿公司自購原料委托加工廠加工,現在加工廠只給我們開加工發票,這一筆貨物我們就無法退稅了,這樣的話,我們自購原料與加工費是否都需要做進項轉出呢?轉出的稅 額是否計入主營業務成本里呢?
撲老師,我問一下,我們有一個模具是首次出口的,但是模具制作過程中有個設備我們自己工廠沒有需要外加工的,然后去外面加工的,然后開給我們加工發票,這樣也可以退稅吧?
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師,房地產以房抵工程款,應該以哪個時點確認收入?
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
那么我們銷售果汁,加工廠給我們開加工20元發票是不是有點妥呀
你好,你的正常進項稅,沒有不妥的哈
但是我們聽別人說是這樣子的一個流程:我們先把蘋果給加工廠加工時,作價給加工廠,并原價開具發票給加工(叫做作價)然后加工廠加工好了,給我們開果汁發票,不是加工費發票,加工廠開的果汁發票金額是100+20=120元發票給我們,這樣子我們公司入庫時就是以120元的果汁成本入賬,我們銷售出去才有對應上銷售的是果汁。老師你說的那個我不太懂,那么你說加工廠只開來20元加工費發票,我們怎么做賬呢?這個流程也對應不上我銷售出去果汁呀?這樣子我們的賬只有蘋果成本和加工費,哪里又來果汁銷售出去呢?如果你說正常進項稅,沒有不妥的哈???請您說出流程,并做分錄給我看看可以嗎老師
你好,我說的委托加工,你買平果入賬,100萬,付加工費20萬,你入賬也是120萬.你這樣加工成果汁買,成本是一樣的.
借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:應付賬款 發出加工 借:委托加工物資貸:原材料 付加工費 借:委托加工物資 應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:銀行存款 收回成品 借:庫存商品 貸:委托加工物資
借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 發出加工 借:委托加工物資 貸:原材料 付加工費 借:委托加工物資 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 收回成品 借:庫存商品 貸:委托加工物資
老師你這樣子寫的分錄我還是不懂,能不能寫出分錄也把數字寫上呢?謝謝老師您了
借:原材料100 應交稅費-應交增值稅-進項稅9 貸:應付賬款109 發出加工 借:委托加工物資100 貸:原材料100 付加工費 借:委托加工物資20 應交稅費-應交增值稅-進項稅2.6 貸:銀行存款22.6 收回成品 借:庫存商品120 貸:委托加工物資120
那么老師我們發出加工 借:委托加工物資100 貸:原材料100 這個時候要開發票給加工廠嗎?
你好,不開發票,要簽委托加工協議書
那么這個收回成品 借:庫存商品120 貸:委托加工物資120 這個時候要有什么原始憑證入賬呢
你好,有送貨單的哈.
這個送貨單是加工廠給我們開的嗎
你好,你發出時,有發出清單,拿來做發出的憑證,收回成品時,有收回的送貨單,按收到的送貨單做憑證. 加工廠給你開送貨單,你用來點數驗收數量,再拿這個雙簽名蓋章的單做憑證