你好 ;那你補計提 :借以前年度損益調整1000貸其他應付款1000? ; 借利潤分配-未分配利潤1000貸 以前年度損益調整1000? ; 看下影響所得稅還得調整所得稅的
老師,我代收的水電費要計提嗎? 如果要計提10月份的水電費,借管理費用,貸其他應付款-代交水電費,那我收到租戶的水電費,借銀存,貸其他應付款還是其他應收款-水電費啊 如果是貸其他應付款,那我不是有二筆其他應付款了嗎
21年少計提電費1000,我寫的是借管理費用電費2700貸其他應付款2700,借其他應付款3700,貸庫存現金3700,已經年結賬,如何彌補
21年少計提電費1000,我寫的是借管理費用電費2700貸其他應付款2700,借其他應付款3700,貸庫存現金3700,已經年結賬,如何彌補
以前做電費是是借管理費用電費貸其他應付款,實付是借其他應付款貸庫存現金,現在是直接借管理費用貸庫存現金,已經年結結束,如何彌補
管理費用在21年少計提1000,已經年結,少計提的1000可以在22年1月補計提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫了借管理費用1000貸其他應付款1000,在22年1月可以直接寫借管理費用1000,貸其他應付款1000
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
公允價值模式那個投資性房地產轉到非投,貸方為啥計入到其他綜合樓收益,還是不明白
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
固定資產減值了會計憑證怎么做?
老師請問這個表格沒有修改權限怎么回事?開始下面一欄是灰色的
我是免增值稅的個體戶,做賬的時候 收入的憑證要不要著應交增值稅
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
老師,你好,我公司新入職一位60歲退休人員,這種發放工資是能正常走工資?
實際消費了2萬,對方開票開多了開成3萬了。這種票拿來入賬和當附件會有問題嗎
以前做電費是是借管理費用電費貸其他應付款,實付是借其他應付款貸庫存現金,現在是直接借管理費用貸庫存現金,已經年結結束,如何彌補
你好;看上面? 跨年損益走以前年度損益科目 出離分錄都給你寫了?