同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-電費(fèi)1000 貸:銀行存款1000
老師,我代收的水電費(fèi)要計(jì)提嗎? 如果要計(jì)提10月份的水電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-代交水電費(fèi),那我收到租戶的水電費(fèi),借銀存,貸其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款-水電費(fèi)啊 如果是貸其他應(yīng)付款,那我不是有二筆其他應(yīng)付款了嗎
21年少計(jì)提電費(fèi)1000,我寫(xiě)的是借管理費(fèi)用電費(fèi)2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫(kù)存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補(bǔ)
21年少計(jì)提電費(fèi)1000,我寫(xiě)的是借管理費(fèi)用電費(fèi)2700貸其他應(yīng)付款2700,借其他應(yīng)付款3700,貸庫(kù)存現(xiàn)金3700,已經(jīng)年結(jié)賬,如何彌補(bǔ)
以前做電費(fèi)是是借管理費(fèi)用電費(fèi)貸其他應(yīng)付款,實(shí)付是借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在是直接借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,已經(jīng)年結(jié)結(jié)束,如何彌補(bǔ)
管理費(fèi)用在21年少計(jì)提1000,已經(jīng)年結(jié),少計(jì)提的1000可以在22年1月補(bǔ)計(jì)提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫(xiě)了借管理費(fèi)用1000貸其他應(yīng)付款1000,在22年1月可以直接寫(xiě)借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)付款1000
老師 我想問(wèn)一下會(huì)務(wù)費(fèi)扣除是怎么操作的,會(huì)務(wù)費(fèi)稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個(gè)人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫(xiě)?貸款的利息分錄怎么寫(xiě)?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項(xiàng)稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因?yàn)閷嬍倚l(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營(yíng)業(yè)外收入,罰沒(méi)利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報(bào) 第一季度 開(kāi)的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒(méi)?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問(wèn)題,我們對(duì)供應(yīng)商的罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營(yíng)商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項(xiàng)市場(chǎng)推廣服務(wù)費(fèi)的合同,他們說(shuō)只能開(kāi)3%稅率的服務(wù)費(fèi) 請(qǐng)問(wèn),就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,我想問(wèn)下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
但是應(yīng)付是3700,少計(jì)提的1000如何彌補(bǔ)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-電費(fèi)1000 貸:其他應(yīng)付款1000