您好 主營業務成本期末不應該有余額的 應該結轉到本年利潤
公司現在是年中建賬,固定資產這個模塊應該怎么錄入,原始卡片我都按照步驟錄好了,可是期初試算不平衡,借貸方相差的數據剛好是固定資產原值減去累計折舊后的余額
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現剛交接,我在軟件接續做賬,要錄入期初數字,請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字,對于專業知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數據,我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!!!!!
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現剛交接,我在軟件接續做賬,要錄入期初數字,請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字,對于專業知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數據,我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!!!!!
老師,我現在新進的一家公司,之前一直沒有建賬。現在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應收應付,其他應收應付,預收預付以及短期借款的款合計匯總數給我,我這邊錄入期初余額,試算結果不平衡,請問是需要怎么調整
老師你好,我剛接手一家建筑公司的賬,我錄入期初余額時總是試算不平衡,他這邊余額表主營業務成本其末有131724.6,我就是差這個數平不了,我應該怎么錄入?謝謝!
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
麻煩幫我看看
主營業務成本有
您科目余額表期末數借方給貸方相等嗎
是相等的,我最后一張發給你圖片,麻煩你看看哦
那您把主營業務成本數據填在本年利潤借方 可以平的么
這樣填嗎?,也不平呢
不平哦,老師,這怎么弄呢?
您把科目余額表一級科目余額截圖我看看 還有前面的資產負債表跟利潤表
科目余額表就是這三張
這是利潤表
這樣填寫明明是平的啊 您怎么填寫的? 本年利潤減少主營業務成本金額后填寫 主營業務成本科目不再寫余額