你好,按照1%的來做營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報(bào)增值稅?
小規(guī)模納稅人21年免稅是45萬,稅率是1%,由于沒有達(dá)到起征點(diǎn),計(jì)入營業(yè)外收入的是按照稅率1%計(jì)算的免征稅,還是按照3%計(jì)算的免征稅?
老師你好,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn),賬上的減免稅額是按票上的1%計(jì)入營業(yè)外收入還是按3%計(jì)入營業(yè)外收入呢
請問老師,小規(guī)模企業(yè)按照1%計(jì)算銷售收入,且未達(dá)起征點(diǎn)的免稅收入 ,需要計(jì)提附加稅并結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師您好,請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計(jì)征增值稅,且季度30萬內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報(bào)表上免稅是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
老師,只有異地施工才需要預(yù)交增值稅吧,本地施工不需要吧
NC系統(tǒng)怎么找在產(chǎn)品數(shù)量,對應(yīng)的在產(chǎn)品數(shù)量的金額
老師,匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表,第一行第8列,稅收金額下邊,累計(jì)折舊攤銷額,填的是什么數(shù),跟前邊哪個數(shù)一致,老師我家有一次性扣除
請問老師工資沒有調(diào)增減匯算清繳需要填薪酬支出表嗎
老師,個體工商戶定期定額征收,我問下每個月的開票額度是多少
老師好,工商年報(bào)的資產(chǎn)總額是不是填年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)呢?工商年報(bào)的營業(yè)總收入要包含營業(yè)外收入嗎?納稅總額含代扣代繳的個稅嗎?工商年報(bào)的社保實(shí)際繳納的金額是不是公司承擔(dān)的和個人承擔(dān)的金額合計(jì)呢?社保繳納人數(shù)是填平均數(shù)嗎?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候職工薪酬工資部分填的是應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)吧?然后跟個稅系統(tǒng)里申報(bào)的1-12月工資累計(jì)一樣就可以了吧
注冊地在A省的加氣站,被B省的甲公司競拍成功,B省的甲公司如何在A省開展業(yè)務(wù)比較好,涉及到的點(diǎn)有哪些?甲公司需要在A省注冊分公司嗎?還是哪種更為穩(wěn)妥
企業(yè)所得稅年度申報(bào),職工福利費(fèi)工資薪金總額的14%,本年發(fā)生未超,稅收金額怎么填
請問講義圖片中,左側(cè)標(biāo)出的是,非同控吸收合并,免稅合并,商譽(yù)的初始確認(rèn)不確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債。為啥圖片右側(cè),標(biāo)出的還有相應(yīng)的分錄。請幫著給講講為啥
好滴,又遇到你了,郭老師,謝謝哈。
不用客氣,工作愉快。