購(gòu)貨方增值稅發(fā)票丟失了怎么辦: 1.把存根聯(lián)復(fù)印, 2交客戶當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)局確認(rèn)并出具未抵扣稅證明, 3.報(bào)本公司主管稅務(wù)局,開具紅字發(fā)票沖原開發(fā)票, 4.再重新填開發(fā)票給客戶。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
老師,是當(dāng)月的發(fā)票
是專票,直接憑復(fù)印件就可以抵扣了。
老師,如果作廢重開是不是要讓對(duì)方開具遺失發(fā)票的證明呢?
已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票遺失,是不允許作廢重開的,也是不需要作廢重開的。可以視不同情況做如下處理: 如果購(gòu)貨方丟失抵扣聯(lián),可繼續(xù)完成發(fā)票查詢系統(tǒng)發(fā)票勾選確認(rèn)或使用發(fā)票聯(lián)認(rèn)證,并將發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?如果丟失發(fā)票聯(lián),則應(yīng)將抵扣聯(lián)作為記賬憑證,抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?如果兩聯(lián)均丟失,購(gòu)買方應(yīng)向銷售方請(qǐng)求提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》,通過(guò)發(fā)票查詢系統(tǒng)確認(rèn)或使用記賬聯(lián)復(fù)印件認(rèn)證后,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證,并留存?zhèn)洳椤?
老師,復(fù)印第一聯(lián)記賬聯(lián)給對(duì)方要蓋公章嗎?
就是發(fā)票專用章就可以了
老師,第一聯(lián)記賬聯(lián)上蓋有發(fā)票專用章,直接復(fù)印就行了吧,復(fù)印件上不用另外再蓋紅章了吧
需要再蓋一個(gè)紅章的,證明是你們這邊復(fù)印的真實(shí)性
老師,是再蓋一個(gè)發(fā)票專用章嗎
是的,就是那個(gè)意思的哈
好的,謝謝老師
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