你好,1、權(quán)責(zé)發(fā)生制: 收入=3000%2B7000%2B2000,費(fèi)用=2000%2B12000/12%2B500%2B3000%2B2000 2、收付實(shí)現(xiàn)制: 收入=3000%2B1000,費(fèi)用=12000%2B500
500以下無(wú)票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺(jué)差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒(méi)有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開(kāi)了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開(kāi)的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對(duì)方給我們開(kāi)普票就可以了,就沒(méi)有必要專票了
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費(fèi)用類的發(fā)票再差額開(kāi)票的時(shí)候不能扣除是吧
老師,我是高級(jí)暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒(méi)有刷題的嗎?
老師,有關(guān)于醫(yī)院會(huì)計(jì)的資料嗎?就是面試醫(yī)院會(huì)計(jì),一般會(huì)問(wèn)到的問(wèn)題。或者醫(yī)院會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的資料,面試的是事業(yè)單位
謝謝謝謝
不客氣, 祝學(xué)習(xí)順利