這個問題我剛才好像是跟你說過的啊。你們這么代收代繳處理話,有一定稅收風險。
物業公司和A公司簽訂租賃合同,用于A公司辦基站,合同約定場所租賃發票開具A公司名稱,而場地耗用的轉供電發票開具的是B公司,因為物業電費也是代收代繳的,請問這種情況物業公司要怎么賬務處理?能否開具B公司電費發票?
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個月把物業管理費和電費支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A,這個怎么入賬?代收代付的話,其他應付款- B公司這個科目怎么平賬呢
甲乙雙方簽訂商場租賃合同,合同規定乙方向甲方繳納水電采暖費,現要簽署補充協議,甲方指定A公司收取水和采暖費,A公司開具水費發票,供熱公司開具采暖費發票。甲方指定B公司收取電費,B公司開具電費發票,這樣操作是否可行?是否有稅務風險?不可行是否有解決方案?
你好,請問A、B公司合租的辦公場地,A把費用給了B,B把物業費給了物業公司,物業公司開了B發票對公也付款,那么A和B之間應該怎么處理啊,A給我們的費用,對方會要發票的
A公司是一般納稅人公司 B公司是小規模公司 A公司和物業簽訂的辦公室租賃合同 A公司再提供一小部分辦公場地辦公 向B公司收取提供租賃服務費 A公司要怎么開票?
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表