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老師,本月進項大于銷項,申報時要怎么處理

2022-01-19 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-19 21:01

“增值稅零申報即可,進項大于銷項的部分作為留抵稅額處理,或少認證部分進項,當月仍交一定的稅金。

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快賬用戶5762 追問 2022-01-19 21:54

進項已經認證了,本月有銷項,沒辦法零申報

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齊紅老師 解答 2022-01-19 21:55

進項不是大于銷項嗎?

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快賬用戶5762 追問 2022-01-19 21:57

但是我有銷項怎么零申報呢

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齊紅老師 解答 2022-01-19 22:01

增值稅進項大于銷項時,進項照常填報,多出來的部分不需要填報,直接系統轉為留抵,下期可以使用。納稅申報還是應該按正常的填報,也就是說所有的銷售收入及銷項、進項還是應該全額填寫,進項大于銷項只是影響到本月的應納稅款,在填寫納稅申報是時候系統就會自動計算出本月的留抵稅額了,這個數下一月可以繼續進行抵扣,不過若你進項本月全部進行帳務處理的話,可就得記住一個要將發票全部進行認證,二個要全部進行抵扣處理,可別將發票認證了因本月抵扣不完就沒有完全進行抵扣,這樣本月認證的發票下月就不能進行抵扣了

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快賬用戶5762 追問 2022-01-19 22:10

明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-19 22:26

不客氣祝您開心每一天

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“增值稅零申報即可,進項大于銷項的部分作為留抵稅額處理,或少認證部分進項,當月仍交一定的稅金。
2022-01-19
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-05-10
借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 下個月轉出未交增值稅,可以抵扣銷項。
2020-08-28
你好,本月進項大于銷項,是需要做結轉增值稅的分錄嗎??
2022-02-24
你好,這個你正常填進項稅額和銷項稅額就可以,然后填完以后呢,它會形成一個留底稅額。
2022-04-12
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