你好,需要把之前的無票收入500紅沖,然后做1500的收入分錄?
老師,你好,去年確認了一筆未開票收入,報了稅,未開票,今年補票,今年這筆收入該怎么做賬呢?
去年未開票收入500元,今年把這個未開票收入500加上另外1000元,一共開1500元,收入要怎么做賬啊
去年銷售一單已送貨未開票記賬 借:應收賬款-未開票 貸:主要業務收入-未開票 售價4900元,但今年開票時售價為5200元,應該怎么記賬?
老師,去年確認的未開票收入,今年要求開票,這個怎么做分錄
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報,1月份這個未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當時我沒有做未開票沖減,現稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減,那我是沖減今年已經開的45萬元,還是去年申報的50萬元
老師,對賬單比回單少2、3正常嗎
老師,物流公司開票明細中可以開鐵路運費?
員工家人去世,買去的香煙等,計入什么科目,明細跟什么,
@宋生老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師我們2月份的進項已經抵扣了,但是4月份發現發票錯誤,對方把2月份的發票作廢,4月份要從新開了一張專票,進項稅額要怎么處理
你好老師,請問我們是商貿公司給職工購買了團體意外險,這個可以稅前扣除嗎?
我想咨詢,我們公司賬上有三四臺車,大概每臺都在20-30萬之間,稅務局現在查我們的固定資產車的情況,我看了一下,幾臺好車差不多用了幾個月,結果賬上都是1000元/臺處理了,我看都是個人。問題如果把這些資料麻煩稅務局也說不過去,這種情況怎么處理,去稅務局應該怎么溝通說這事
老師您好,請問一下做一個財報的簡介怎么做呀?
外貿出口,出口退稅備案審核通過以后是不是就可以進行退稅申報了呀
老師好,請問, 公司每月都有廠房租金和設備折舊這樣的固定的制造費用。但是這個月沒有生產。有正常銷售。 請問這個月的制造費用 怎么結轉? 分錄怎么寫?謝謝老師。
今年的未開票收入2000元,直接少做500元行不,開票收入還是1000元
整體下來,就是借:應收賬款,貸:主營業務收入-未開票1500元,開票1000元
你好,不可以這樣處理(今年的未開票收入2000元,直接少做500元)
那這個分錄 借:應收賬款2500元, 貸:主營業務收入-未開票收入1500元 開票收入1000元, 今年收入還是2500元唄
你好,需要把之前的無票收入500紅沖,然后做1500的收入分錄? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
也不是這個疑問,主要想知道沖去年的未開票收入,對今年收入的影響
沖銷借應收賬款-500 貸:主營業務收入-500元 借:應收賬款3000元 貸:未開票收入2000元,開票收入1000元
你好,沖去年的未開票收入,會導致今年的收入減少?
沖500元,又做500元收入沒影響吧
你好,我的意思是紅沖了與沒有紅沖相比,收入是減少的。 當然:紅沖了,又做了一筆同樣的收入金額,收入總額是不變的
我們公司業務就是只要結算清單出來就做未開票收入,有客戶補開票,就要沖未開票收入,會做大量未開票收入,
(是針對這個問題還有什么疑問嗎)
那這個分錄 借:應收賬款2500元, 貸:主營業務收入-未開票收入1500元 開票收入1000元, 今年收入還是2500元唄,我這樣憑證合著沒問題吧
你好,可以合著。還需要體現應交稅費—應交增值稅才是的。
未開票收入沖銷再開與跨年有關不
你好,這個可能跨年,也可能不跨年的?
是的,對收入這方面,在匯算清繳有影響沒
你好,沒有影響。 因為無票收入在開具發票的時候,一正一負抵消了?
前期已經結算過,只是補開發票,對成本也沒影響吧
你好,是的,沒有影響的?